Programma 2 - Mienskip

(x €1.000)
Uitgaven
€ -11.292
5%
Inkomsten
€ 2.351
1%
Saldo
€ -8.941

Waar gaat programma 2 'Mienskip' over?

Terug naar navigatie - - Waar gaat programma 2 'Mienskip' over?

Inleiding

Terug naar navigatie - Waar gaat programma 2 'Mienskip' over? - Inleiding

In Noardeast-Fryslân staan inwoner en samenleving centraal en gaan we uit van de leefwereld van de inwoners in onze samenleving. Dat past bij de veranderde rollen die overheid, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties innemen. Verbondenheid, betrokkenheid en samenwerking zijn kernwoorden van dit programma.

Onze gemeente kent een rijk verenigingsleven en sterke mienskipssin. Activiteiten op het gebied van sport en cultuur, al dan niet in verenigingsverband, verbindt mensen en vergroot de levendigheid van de dorpen. Het is daarom belangrijk initiatieven in de dorpen en wijken te blijven stimuleren en ondersteunen.

Sport, muziek en cultuur dragen bij aan de sociale samenhang. Voor deze activiteiten zijn voorzieningen nodig: dorpshuizen, bibliotheken en sportaccommodaties. Deze voorzieningen moeten toekomstbestendig en duurzaam zijn, betaalbaar, bereikbaar en toegankelijk.

Het onderwijs én de school als sociale plek in wijk en dorp zijn van groot belang in onze gemeente en dat willen we graag behouden. De gemeente heeft samen met de schoolbesturen een integraal huisvestingplan (IHP) ontwikkeld. Dit zal de komende jaren worden uitgevoerd. We stimuleren tegelijkertijd de samenwerking Onderwijs en Zorg, in lijn met de Fryske Mienskip Oanpak .

Als Fryske gemeente willen we onze eigen taal en de streektalen meer koesteren. De gemeente doet zelf meer om het Frysk een prominente plek te geven en ook in het onderwijs te stimuleren.

Hoofddoelstelling

Terug naar navigatie - Waar gaat programma 2 'Mienskip' over? - Hoofddoelstelling

Vitale gemeenschappen en de leefbaarheid van Noardeast-Fryslân versterken.

201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin door de zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid van inwoners te faciliteren

Terug naar navigatie - - 201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin door de zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid van inwoners te faciliteren

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 201.1 Doel: Meer sociale verbondenheid en gemeenschapszin door de zelforganisatie en eigen verantwoordelijkheid van inwoners te faciliteren - SMART-doelstelling
  • Deze activiteit is onderdeel geworden van een bredere doorontwikkeling van het subsidiebureau (project). De selectie en aanschaf van een subsidievolgsysteem zijn gepauzeerd samen met het project Doorontwikkeling Subsidiebureau. Tijdens deze pauze heeft het subsidiebureau basisprocessen verbeterd om een soepele toekomstige implementatie mogelijk te maken.

    Inhoud Oranje

    Het project is in 2025 niet opnieuw opgestart. Wel zijn intussen interne werkprocessen verbeterd, wat helpt bij een latere implementatie. 

    Planning Rood

    De oorspronkelijke planning is niet gehaald vanwege personele uitval en daardoor gebrek aan ambtelijke capaciteit. We verwachten het project in Q2 van 2026 te herstarten. 

    Financiën Groen

    Er is € 50.000  beschikbaar voor de aanschaf van het systeem. En er is € 30.000 voor beheer en onderhoud. Er zijn nog geen uitgaven gedaan. Uit het aanbestedingstraject in 2026 moet blijken of het budget toereikend is. 

  • In de cultuurnota 'Kultuer tichtby , tichtby Kultuer' staat: 'Om de bestaande relatie tussen gemeente en cultuurveld en de samenhang binnen het cultuurveld te versterken, initieert de gemeente de oprichting van een Cultuurplatform'.

    Inhoud Rood

    Er is vanuit de culturele  verenigingen weinig tot geen belangstelling voor deelname aan een gemeentelijk cultuurplatform.

    Planning Rood

    Er zijn meerdere pogingen ondernomen, maar deze hebben geen resultaat opgeleverd. 

    Financiën Groen

    Er zijn geen financiële gevolgen.

  • In de cultuurnota 'Kultuer tichtby, tichtby Kultuer' staat: 'Onderzoek met de collega's van Vastgoed naar de mogelijkheid van ( tijdelijke) inzet van vastgoed uit de eigen gemeentelijke portefeuille als culturele broedplaats en/of expositieruimte'.

    Inhoud Groen

    In het boekjaar 2025 zijn er geen gemeentelijke gebouwen beschikbaar gekomen.

    Planning Groen

    Dit is een doorlopende activiteit en afhankelijk van de mogelijkheden die zich voordoen.

    Financiën Groen

    In 2025 zijn er geen financiële gevolgen geweest. 

  • Deze activiteit is onderdeel geworden van een bredere doorontwikkeling van het subsidiebureau (project).

    Inhoud Groen

    De motie is ondergebracht in het project Doorontwikkeling Subsidiebureau. Dit project is gepauzeerd.

    Er is een functieprofiel opgesteld. Bureau Leeuwendaal heeft deze gewogen en beoordeeld.  

     

    Planning Rood

    De oorspronkelijke planning is niet gehaald. Het project is in 2025 niet herstart. In verband met de tweede bezuinigingsronde moet overwogen worden of uitvoering van dit onderdeel van het project in 2026 wenselijk is. 

    Financiën Groen

    Met het pauzeren van het project zijn ook de uitgaven gepauzeerd. Er is voldoende budget om de motie te kunnen uitvoeren. 

  • Het dorpen-en wijkenbudget bestaat uit twee onderdelen. Dorpsbelangen en wijkraden ontvangen jaarlijks een budget als basisondersteuning.  Daarnaast kunnen zij subsidie aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven. 

    Inhoud Groen

    Het budget van € 450.000 is in 2025 volledig besteed. 
    46 besturen hebben de subsidie voor basisondersteuning aangevraagd en ontvangen.
    Er zijn daarnaast nog 37 aanvragen binnengekomen voor leefbaarheidsinitiatieven:
    31 zijn toegekend
    2 zijn ingetrokken
    4 zijn geweigerd

    Planning Groen

    Aanvragen voor leefbaarheidsinitiatieven kunnen het hele jaar worden ingediend.

    Financiën Groen

    Het budget van € 450.000 is volledig benut in 2025. Het plafond is niet overschreden. 

  • Wij ontwikkelen een Agenda Dorpen en Wijken.  De agenda is bedoeld om:

    • als gemeente beter zicht te krijgen op koppelkansen in de planning en uitvoering;
    • inwoners beter te kunnen informeren;
    • wensen binnen dorpen en wijken te verzamelen en te beoordelen. 
    Inhoud Oranje
    Alle wensen en behoeften voor deze agenda zijn verzameld. Er is nu een digitale applicatie waarmee een dorpen- en wijkenagenda zichtbaar kan worden gemaakt. Nog niet alle randvoorwaarden, zoals de benodigde data, zijn echter op orde. Hierdoor kan de applicatie nog geen volledige en goede agenda maken.

     

    Planning Oranje
    Het project ligt niet meer op schema. De informatie (data) die nodig is om een goed voorbeeld te maken dat intern getest kan worden, is nog niet compleet. Daardoor lopen we achter op de planning.
    Financiën Rood

    Uw raad stelde € 200.000 beschikbaar. Dit bedrag is ontoereikend om voor alle dorpen en wijken structureel een kwalitatief goede agenda op te stellen. 

202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen

Terug naar navigatie - - 202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 202.1 Doel: Verbeteren toekomstbestendigheid maatschappelijke voorzieningen - SMART-doelstelling
  • In 2021 gaf het toenmalige bestuur van het MFC it Spektrum bij ons aan dat zij zorgen hadden over de toekomst van het MFC. De exploitatie was niet sluitend te krijgen door tegenvallende inkomsten en hoge kosten.  Wij zijn een traject gestart om tot een oplossing te komen,  zodat de basisvoorzieningen voor Burdaard en Jislum e.o.  behouden blijven. 

    Inhoud Groen

    Wij hebben uw raad voorgesteld herstructurering verder te onderzoeken. De uitkomsten van dit onderzoek zijn op 20 november 2025 aan de raad voorgelegd.

    Op 20 november 2025 heeft de raad besloten dat herstructurering niet de oplossing is. Ook is besloten om verder te onderzoeken welke oplossing het meest haalbaar is voor de problematiek rondom MFC Burdaard.  Dit doen wij door middel van twee sporen. Spoor A gaat over de dorpshuisfunctie. Het dorp is zelf verantwoordelijk voor het uitwerken van dit spoor. Spoor B gaat over het gebouw zelf. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitwerking van spoor B. 





     

    Planning Groen

    Op 20 november 2025 zijn de uitkomsten van het onderzoek naar herstructurering aan de raad voorgelegd. 

     

    Financiën Groen

    Financiën (in tabelvorm)

     Omschrijving x € 1.000
    Bij: 2024 Onderzoeksbudget beschikbaar gesteld  30
    Bij: 2025 Restant subsidiebudget MFC en vrijval exploitatiesubsidie 25
    Bij: 2025 2e turap 75
    Actueel budget 130
       
    Af: Lasten  tot en met 31-12-2025 -142
    Af: Aangegane verplichtingen tot en met 31-12-2025 0
    Saldo -12
       
    Af: Verwachte lasten tot en met einde project -96
       
    Eindsaldo -100

    Toelichting:

    De begroting hierboven geldt sinds dat het project in 2024 is aangemerkt als een majeur project.  Dat betekent dat alle uitgaven en verplichtingen in deze begroting horen bij deze periode.

    Bij de besluitvorming van 20 november 2025 is onderzoeksbudget van €100.000 beschikbaar gesteld. Deze is in de begroting vanaf 2026 opgenomen.  Bij de besluitvorming van 20 november 2025 is door de raad een ambitieuze planning vastgesteld. Waarschijnlijk hebben we meer tijd nodig om de opdracht van de raad zorgvuldig uit te voeren.  Mogelijk heeft een langer tijdspad ook consequenties voor het benodigde budget. Een langere planning kan ook gevolgen hebben voor het budget dat nodig is. Zodra daar meer duidelijkheid over is, laten wij dat de raad weten.

     

203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving

Terug naar navigatie - - 203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 203.1 Doel: Meer inspirerende fysieke schoolomgeving - SMART-doelstelling
  • Omdat er steeds meer leerlingen zijn, hebben de scholen voor het voortgezet onderwijs in Kollum te weinig ruimte. Daarom is uitbreiding van de Campus Kollum nodig. Er zijn daarom plannen voor meer ruimte voor onderwijshuisvesting. Dit project heet de brede Campus Kollum. 

    Inhoud Groen

    Het definitieve plan voor Brede Campus Kollum werd op 13 maart 2025 aan de Raad voorgelegd.  Op 21 mei 2025 werd positief en unaniem besloten voor uitvoering van de voorgelegde plannen. Ook werd een amendement aangenomen. 

    Het college ging in 2025 praten met het bestuur van de Stichting Campus Kollum en de schoolbesturen. Er zal een lening worden overgenomen die de Stichting Campus Kollum heeft bij de Bank Nederlandse Gemeenten. We willen deze lening later overnemen, met dezelfde voorwaarden als nu. Daarvoor moeten de nodige stappen gezet worden. De conclusie is dat dit met een akte van cessie kan worden opgelost.

    We nemen de lening over omdat we economisch eigenaar willen worden van Campus Kollum. Na oplevering van de uitbreiding van het campusgebouw willen we het juridische eigendom overdragen aan de schoolbesturen. 

    De niet onderwijs gerelateerde voorzieningen zullen verhuizen van het campusgebouw naar een nieuw te bouwen multifunctioneel gebouw. Het is belangrijk om goede afspraken te maken met de Stichting Campus Kollum en de betrokken organisaties die ruimte zullen krijgen in de nieuwe multifunctionele voorziening. Dit vraagt om passende juridische afstemming en onderbouwing voordat met de bouwvoorbereidingen kan worden gestart. 

    Planning Oranje

    Het betreft een meerjarenplanning. Ten opzichte van de gepresenteerde planning tijdens de raadsvergaderingen in de eerste helft van 2025 heeft het project met betrekking tot planning meer tijd nodig voor afstemmingen met de betrokken partijen over de juridische kaders. Onderstaande tabel toont de nieuwe planning. 

    Onderwerp Tijdspad
    Afstemmen juridische kaders Q1 2026
    Bouwvoorbereidingen Q2 2026 - Q2 2027
    Start bouwwerkzaamheden Q2 2027 - Q2 2028

     

    Financiën Groen

    Financiën (in tabelvorm)

    Omschrijving € (x 1.000)
    Bij: Begrotingspost raadsbesluit december 2023. 12.700
    Bij Evt. aanvullingen via begrotingswijziging mei 2025 7.500
    Actueel budget 20.200
       
    Af: Lasten tot en met 31-12-2025 -1.075
    Af: Aangegane verplichtingen tot en met 31-12-2025 -40
    Saldo 19.085
       
    Af: Verwachte lasten tot en met einde project 19.085
       
    Eindsaldo 0

    Toelichting:

    De begroting hierboven geldt voor de hele duur van het project. Het loopt van 2025 tot en met 2029. Dat betekent dat alle baten en lasten en verplichtingen in deze rapportage bij de periode van vier jaar horen.

    Het toegekende budget is tot op heden voldoende om de gestelde doelen te realiseren. 

  • Wij willen komen tot passende onderwijshuisvesting voor Dockinga College, Dalton Dokkum, Burgerschool en Bonifatiusschool op de plek van Scholenpark A aan de Parklaan/Woudweg. Ook wil Fierder Onderwijs het vmbo gemengd/ theoretisch van het Dockinga College verplaatsen van Scholenpark A naar Scholenpark B. Samen met de scholen gaan we uit van deze hoofdthema’s:

    •    Gelijkwaardigheid
    •    Groen 
    •    Cultuur en Sport 
    •    Verbinding
    •    Veiligheid
    •    Zichtbaar
    •    Flexibel
    •    Zorg en onderwijs

    Inhoud Groen

    In het eerste kwartaal van 2025 werd de definitiefase afgerond. Projectdoelen zijn vastgesteld en inzichtelijk gemaakt. In het tweede kwartaal van 2025 werden de plannen aan de raad gepresenteerd voor besluitvorming. Op 5 juni werd unaniem door de gemeenteraad ingestemd met de plannen die zijn voorgelegd inclusief het realiseren van ruimte voor kinderopvang ten behoeve van IKC vorming.  Daarnaast werd een amendement aangenomen voor het loskoppelen van het budget dat bestemd is voor Dockinga College vmbo gt. 

    In de tweede helft van 2025 werd gestart met de bouwvoorbereidingen. Er werden bouwbegeleiding, architecten, constructeur, installatietechnici en andere benodigde professionals geselecteerd en aangenomen. In gezamenlijkheid en onder begeleiding van de architecten is een voorlopig ontwerp vastgesteld in november. Vervolgens werd gestart met het definitieve ontwerp. Dit proces loopt door in 2026.

    Planning Groen

    De planning voor 2025 is gehaald. Onderstaande tabel toont de meest actuele planning.

    Omschrijving  Tijdspad
    Definitief ontwerp     Q1 2026 
    Technisch ontwerp (bestek)        Q2 2026  
     Prijsvorming/(EU) Aanbesteding         Q3 2026 
    Omgevingsvergunning       Q3 2026 
    Gefaseerde aanvang realisatie (incl. voorbereiding) Q3 2026 – Q1 2027
    Gefaseerde opleveringen    Q3 2027 – Q1 2028

     

    Financiën Groen

    Financiën (in tabelvorm)

    Omschrijving € (x 1.000)
    Raadsbesluit 5 juni 2025  
    Bij: Scholenpark A 32.177
    Bij: Vmbo gemengd/ theoretisch 7.431
    Bij: Kinderopvang 2.400
    Actueel budget 42.008
       
    Af: Lasten tot en met 31-12-2025  -967
    Af: Aangegane verplichtingen tot en met 31-12-2025 -1.600
    Saldo 39.441
       
    Af: Verwachte lasten tot en met einde project 39.441
       
    Eindsaldo 0

    Toelichting:

    De begroting hierboven geldt voor de hele duur van het project. Het project loopt van 2024 tot en met 2029. Dat betekent dat alle baten en lasten en verplichtingen in deze rapportage bij de periode van vijf  jaar horen.

    Het toegekende budget is tot op heden voldoende voor de gestelde doelen.

  • Er is onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van scholen in de Noordoosthoek van de gemeente Noardeast- Fryslân. De gemeente heeft hiervoor een subsidie verstrekt om onderzoek uit te laten voeren door het bestuur van stichting Arlanta.

    Inhoud Groen

    Het college is in afwachting van een concreet plan dat het schoolbestuur van Stichting Arlanta aan het gemeentebestuur kan voorleggen. De gemeente zal het plan beoordelen en bespreken in het op overeenstemming gerichte overleg met de andere schoolbesturen in de gemeente. Vervolgens zal het college, afhankelijk van de uitkomst, de gemeenteraad informeren. 

    Planning Groen

    Het ontvangen van een concreet plan wordt verwacht in de eerste helft van 2026.

    Financiën Groen

    Het budget was toereikend voor de gestelde doelen. Het college heeft aangegeven niet meer budget beschikbaar te stellen.

204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen

Terug naar navigatie - - 204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen

SMART-doelstelling

Terug naar navigatie - 204.1 Doel: Fuortsterkjen fan de eigen identiteit en talen - SMART-doelstelling
  • De útfiering fan it Frysk Taalbelied is in paraplu foar alle soarten projekten en akjes op it mêd van Frysk en de Streektalen. 

     

    Inhoud Groen

    It útfieren fan it Frysk taalbelied is in trochrinnend proses wat fleksibel is en foaroprinnend is op de aktualiteiten op it mêd fan taal. 

    Jierlikse projekten sa as de Fryske wike en Jou in bern in boek binne útfierd. 
    Oan de amendeminten Fûns Sichtberens Frysk en Lânskipsbiografy is útfiering jûn.
    Ein 2025 is de subsydzjeregeling Sichtberens Frysk en streektalen yn wurking gien. Yn gearwurking mei Cedin is der in  tydskrift makke oer it lânskip fan Noardeast-Fryslân ynklusyf in lesbrief foar learkrêften. Alle learlingen fan de boppebou fan it basisûnderwiis en de ûnderbou fan it fuortsetûnderwiis ha dit tydskrift krigen. It tiidskrift is ek digitaal beskikber sadat der ek yn oare jierren mei wurke wurde kin. 

     

     

     

    Planning Groen

    De aktiviteiten út it Aksjeplan binne útfierd en oan de amendeminten is útfiering jûn.

    Financiën Groen

    De aktiviteiten binne útfierd binnen de beskikbere budzjetten.

  • In 2024 heeft de gemeenteraad € 45.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag is bedoeld om het bestuur van de stichting Kollumer Museum mr Andreae te ( laten) ondersteunen bij het onderzoek naar de mogelijkheden voor een duurzaam en toekomstbestendig museum in Kollum. 

    Inhoud Groen

    De uitkomsten van het onderzoek zijn in  het 2e kwartaal van 2025 gepresenteerd. De onderzoekers zien onder voorwaarden mogelijkheden voor een toekomstbestendig museum in Kollum. 

    Planning Groen

    Het museumbestuur is inmiddels een ontwikkel- en verbetertraject gestart. Hierop zit geen tijdplanning.

    Financiën Groen

    Het beschikbaar gestelde budget biedt voldoende ruimte om begeleiding voor het ontwikkel - verbetertraject in te kunnen huren.

Onderwerp beleidsdocumenten van Programma 2

Terug naar navigatie - - Onderwerp beleidsdocumenten van Programma 2
Onderwerp beleidsdocumenten Sociale verbondenheid
Dorpen- en wijkenbeleid 2023-2026 
Cultuurnota ‘Kultuer tichtby, tichtby Kultuer’ (2022)
Onderwerp beleidsdocumenten Maatschappelijke voorzieningen
Atlas van Noordoost Fryslân Eindrapport (sept. 2015)
Naar een regionaal voorzieningenspreidingsmodel in Noordoost Fryslân 2010-2030 (jan. 2014)
Onderwerp beleidsdocumenten Schoolomgeving
IHP Noardeast-Fryslân (2023)
Actieplan en Startnotitie Zorg en Onderwijs (2021)
Fryske Mienskip Oanpak (in ontwikkeling)
Onderwerp beleidsdocumenten Culturele identiteit
Frysk Taalbelied “Mei elkoar foarút mei it Frysk” (2020)
Frysk Aksjeplan (2023)
Cultuurnota ‘Kultuer tichtby, tichtby Kultuer’ (2022)

 

Verbonden partijen van Programma 2

Terug naar navigatie - - Verbonden partijen van Programma 2
Verbonden partij Bijdrage aan beleidsdoelstellingen
Roobol Verzorgt het openbaar onderwijs zoals beschreven in artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs
Elan Onderwijsgroep Verzorgt het openbaar onderwijs zoals beschreven in artikel 46 van de Wet op het primair onderwijs

 

Uniforme beleidsindicatoren van Programma 2

Terug naar navigatie - - Uniforme beleidsindicatoren van Programma 2
Uniforme beleidsindicatoren Eenheid Periode Gemeente
Noardeast-
Fryslân
Nederland
Niet-Sporters % 2024 55,00 42,50

 

Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren

Terug naar navigatie - Uniforme beleidsindicatoren van Programma 2 - Leeswijzer uniforme beleidsindicatoren
Uniforme beleidsindicatoren Toelichting Bron
Niet-Sporters Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Gezondheidsenquête (CBS, RIVM)

 

Overzicht baten en lasten 2025 Programma 2: Mienskip

Terug naar navigatie - - Overzicht baten en lasten 2025 Programma 2: Mienskip

Overzicht baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2025 Programma 2: Mienskip - Overzicht baten en lasten Bedragen x €1.000
Exploitatie
Primaire begroting 2025
Begroting na wijzigingen 2025
Realisatie 2025
Afwijking ten opzichte van begroting na wijziging
Baten
851
1.120
844
-276
Lasten
-10.053
-13.160
-11.292
1.868
Gerealiseerd saldo van baten en lasten
-9.202
-12.040
-10.448
1.592
Onttrekkingen
657
3.418
1.507
-1.911

Toelichting op de afwijkingen Programma 2: Mienskip

Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten 2025 Programma 2: Mienskip - Toelichting op de afwijkingen Programma 2: Mienskip
Bedragen x € 1.000 Afwijkingen  Incidenteel (I) Structureel (S)
BATEN    
201 Voorzieningen 1  
Verschillen kleiner dan € 100.000    
202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid -29  
Verschillen kleiner dan € 100.000 -29 I
203 Sport -285  
Een boeking die te maken heeft met GALA Sport is niet juist verwerkt. De baten en lasten die bij deze post horen zijn op een andere plaats in de administratie verantwoord. Daarom heeft deze correctie nauwelijks invloed op het resultaat. Per saldo is het effect bijna budgetneutraal, zie ook de toelichting bij de lasten.
-309 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 24 I
204 Cultuur 37  
Verschillen kleiner dan € 100.000 37 I
TOTAAL BATEN
-276  
     
     
LASTEN    
201 Voorzieningen 875  
In 2025 lag  de doorontwikkeling subsidiebureau stil door onderbezetting bij het subsidiebureau. Wel zijn in 2025 voorbereidingen getroffen, zodat het in 2026 weer kan starten. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.
387 I
Voor de regeling Verduurzamingverbouwing dorpshuizen moeten nog enkele subsidies worden vastgesteld. Van een aantal projecten ontbreekt de eindverantwoording; na ontvangst word het restant uitgekeerd van € 50.000.  De regeling heeft een subsidieplafond van € 400.000. Er zijn 7 aanvragen gehonoreerd; het resterende budget bedraagt € 231.000.  Aanvragen blijven mogelijk tot het plafond is bereikt. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.
231 I
Kleine mienskip-initiatieven kunnen uit dit budget worden betaald als  lasten voor leefbaarheid niet passen binnen het dorpen- en wijkenbudget of andere subsidies. Er zijn inmiddels reserveringen gemaakt voor toekomstige uitgaven.  Zodra die uitgaven plaatsvinden zal een groot deel van het budget zijn benut in het jaar 2026. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.
121 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 136 I
202 Onderwijshuisvesting en -kansenbeleid 377  
Het budget voor inhuur Mienskip is bedoeld voor inhuur op ambities van het huidige en toekomstige college. Er resteert hier nog een bedrag, omdat er mede dekking gevonden kon worden binnen projectbudgetten en inhoudelijke budgetten, ook bedoeld voor diverse ambities. Dit budget zal in 2026 opnieuw gebruikt worden voor (vervanging)inhuur, omdat er sprake is van langdurige ziekte waarvoor geen andere dekking is. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. 381 I
De onttrekking ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van CBS Eben Haezer komt later omdat het bestuur, de school en de onderwijshuisvestingbegeleiding nog bezig zijn met de planvorming. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2026. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. 138 I
De lasten voor onderwijsinstellingen vallen dit jaar hoger uit doordat de OZB-aanslag is gestegen.  Dit komt door hogere tarieven en waardestijging van onderwijsgebouwen. Hierdoor nemen de gemeentelijke kosten voor deze instellingen toe.
-211 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 -69 I
203 Sport 274  
Een boeking die te maken heeft met GALA Sport is niet juist verwerkt. De baten en  lasten die bij deze post horen zijn op een andere plaats in de administratie verantwoord. Daarom heeft deze correctie nauwelijks invloed op het resultaat. Per saldo is het effect bijna budgetneutraal, zie ook de  toelichting bij de baten.
262 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 12 I
204 Cultuur 341  
Voor het project de Fryske plaknammen valt de onttrekking aan de algemene reserve  lager uit. Het valt lager uit omdat de bebording pas aan het einde van de levensduur worden vervangen om kosten te besparen.  Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2026. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. 192 I
In 2025 heeft het college de subsidieregeling Sichtberens Frysk en streektalen vastgesteld. De raad heeft hiervoor vier jaar lang € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. Het budget van 2024 en 2025 is niet benut omdat er nog geen regeling was. De eerste aanvraag is in januari 2026 ingediend. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.
100 I
Verschillen kleiner dan € 100.000 49 I
TOTAAL LASTEN 1.868  
     
Onttrekkingen aan reserves    
In 2025 lag het de doorontwikkeling subsidiebureau stil door onderbezetting bij het subsidiebureau. Wel zijn in 2025 voorbereidingen getroffen, zodat het in 2026 weer kan starten. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.
-387 I
Het budget voor inhuur Mienskip is bedoeld voor inhuur op ambities van het huidige en toekomstige college. Er resteert hier nog een bedrag, omdat er mede dekking gevonden kon worden binnen projectbudgetten en inhoudelijke budgetten, ook bedoeld voor diverse ambities. Dit budget zal in 2026 opnieuw gebruikt worden voor (vervanging)inhuur, omdat er sprake is van langdurige ziekte waarvoor geen andere dekking is. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. -381 I
Voor de regeling Verduurzamingverbouwing dorpshuizen moeten nog enkele subsidies worden vastgesteld. Van een aantal projecten ontbreekt de eindverantwoording; na ontvangst word het restant uitgekeerd van € 50.000. De regeling heeft een subsidieplafond van € 400.000. Er zijn 7 aanvragen gehonoreerd; het resterende budget bedraagt € 231.000. Aanvragen blijven mogelijk tot het plafond is bereikt. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.
-231 I
Voor het project de Fryske plaknammen valt de onttrekking aan de algemene reserve  lager uit. Het valt lager uit omdat de bebording pas aan het einde van de levensduur worden vervangen om kosten te besparen.  Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2026. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. -192 I
De onttrekking ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van CBS Eben Haezer komt later omdat het bestuur, de school en de onderwijshuisvestingbegeleiding nog bezig zijn met de planvorming. Het resterende budget wordt overgeheveld naar 2026. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. -138 I
Kleine mienskip-initiatieven kunnen uit dit budget worden betaald als kosten voor leefbaarheid niet passen binnen het dorpen- en wijkenbudget of andere subsidies. Er zijn inmiddels reserveringen gemaakt voor toekomstige uitgaven. Zodra die uitgaven plaatsvinden zal een groot deel van het budget zijn benut in het jaar 2026. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat. -121 I
In 2025 heeft het college de subsidieregeling Sichtberens Frysk en streektalen vastgesteld. De raad heeft hiervoor vier jaar lang € 50.000 per jaar beschikbaar gesteld. Het budget van 2024 en 2025 is niet benut omdat er nog geen regeling was. De eerste aanvraag is in januari 2026 ingediend. Omdat dit budget overblijft, hoeft er geen geld uit de algemene reserve gehaald te worden. Daarom heeft deze afwijking geen invloed op het resultaat.
-100 I
Bij programma 2 zijn er meerdere kleine projecten. Hierdoor zijn er veel kleine onttrekkingen uit de algemene reserve. Deze uitgaven zijn lager dan begroot. Het bedrag dat niet is gebruikt, wordt overgeheveld naar 2026.
-361 I
Totaal Onttrekkingen aan reserves -1.911  
     
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN -319