Programma 4- Wurk, Bedriuw en Rekraasje
401.1 Doel: Bereikbaarheid en ruimte voor bedrijven
401.2 Doel: Meer instroom en toeleiding naar werk
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling401.2-1: Betere samenwerking en aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt realiseren in het kader van de Versnellingsagenda Noordoost Friesland
402.1 Doel: Creëren en realiseren van de juiste randvoorwaarden voor detailhandelsbeleid
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling402.1-2: de uitstraling van de binnenstad als winkel-, woon-, en verblijfsgebied wordt verhoogd
Activiteit
403.1 Doel: Meer toekomstbestendige, duurzame en innovatieve bedrijvigheid.
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling403.1-1: De omvang van het deel van de lokale MKB bedrijven dat als duurzaam wordt aangemerkt heeft vóór 2026 een omvang van 20% behaald
Activiteit
404.1 Doel: De aantrekkelijkheid en gastvrijheid van de gemeente om te recreëren en te verblijven verder vergroten
SMART-doelstelling
Terug naar navigatie - SMART-doelstelling404.1-1: Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeer- en Waddengebied realiseren
Activiteit
404.1-2: Dokkum en omliggende kernen ontwikkelen tot toeristische recreatieve centra in de regio
Activiteit
404.1-3: : Bevordering van toerisme en recreatie in balans met de leefomgeving
Activiteit
Overzicht baten en lasten 2025 Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
Overzicht baten en lasten
Terug naar navigatie - Overzicht baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie | Primaire begroting 2025 | Begroting na wijzigingen 2025 | Wijzigingen 1e rapportage 2025 | Begroting na 1e rapportage 2025 | |
---|---|---|---|---|---|
Baten | 31 | 10.182 | 566 | 10.748 | |
Lasten | -1.547 | -13.179 | -572 | -13.750 | |
Gerealiseerd saldo van baten en lasten | -1.517 | -2.996 | -6 | -3.002 | |
Onttrekkingen | 200 | 1.288 | -100 | 1.188 | |
Gerealiseerd resultaat | -1.317 | -1.708 | -106 | -1.814 |
Toelichting op de afwijkingen Programma 4: Wurk, Bedriuw en Rekreaasje
Terug naar navigatie - Toelichting op de afwijkingen Programma 4: Wurk, Bedriuw en RekreaasjeOmschrijving
Bedragen x € 1.000 | Afwijkingen 1e rapportage | Incidenteel (I) Structureel (S) |
BATEN | ||
Economie en werkgelegenheid | 500 | |
De Regiodeal is gehonoreerd voor € 18 miljoen. In 2025 moet de deal worden uitgewerkt. Voor zowel de propositie- als de uitwerkingsfase is vanuit de regionale Krimpmiddelen geld beschikbaar gesteld door het bevoegd gezag. Het geld wordt op dit moment beheerd door de provinsje Fryslân. Noardeast-Fryslân is als grootste gemeente van de regio gevraagd om het opdrachtgeverschap richting externe ondersteuning en het beheer van het daarmee gepaard gaande budget op zich te nemen. Hetzelfde bedrag is aan de lastenkant opgenomen, dus het heeft geen invloed op het resultaat. | 150 | I |
Bijdrage van het Rijk voor het Nationaal programma virtuele regio's (NPVR). Voor de ontwikkeling van de regioplannen en uitvoeringsagenda’s en de opstart van de uitvoering stelt het ministerie van BZK voor elke regio € 350.000 ter beschikking. Hetzelfde bedrag is aan de batenkant opgenomen, dus het heeft geen invloed op het resultaat | 350 | I |
Recreatie en toerisme | 66 | |
Verschillen kleiner dan € 100.000 | 66 | I |
TOTAAL BATEN | 566 | |
LASTEN | ||
Economie en werkgelegenheid | -499 | |
De Regiodeal is gehonoreerd voor € 18 miljoen. In 2025 moet de deal worden uitgewerkt. Voor zowel de propositie- als de uitwerkingsfase is vanuit de regionale Krimpmiddelen geld beschikbaar gesteld door het bevoegd gezag. Het geld wordt op dit moment beheerd door de provinsje Fryslân. Noardeast-Fryslân is als grootste gemeente van de regio gevraagd om het opdrachtgeverschap richting externe ondersteuning en het beheer van het daarmee gepaard gaande budget op zich te nemen. Hetzelfde bedrag is aan de batenkant opgenomen, dus het heeft geen invloed op het resultaat. | -150 | I |
Budget ontwikkeling regioplannen en uitvoeringsagenda NPVR. Voor de ontwikkeling van de regioplannen en uitvoeringsagenda’s en de opstart van de uitvoering stelt het ministerie van BZK voor elke regio € 350.000 ter beschikking. Hetzelfde bedrag is aan de batenkant opgenomen, dus het heeft geen invloed op het resultaat. | -350 | I |
Verschillen kleiner dan € 100.000 | 1 | I |
Recreatie en toerisme | -72 | |
Verschillen kleiner dan € 100.000 | -72 | I |
TOTAAL LASTEN | -572 | |
Onttrekkingen aan reserves | ||
Via de resultaatbestemming van 2023 is een bedrag beschikbaar gesteld voor recreatie en toerisme. De kosten zullen deels in 2026 worden gemaakt. Daarom wordt dit deel overgeheveld naar 2026. De lagere lasten zijn ondergebracht bij diverse producten in het programma en vallen onder 'overige verschillen', waardoor ze niet afzonderlijk zijn toegelicht onder de lasten. | -100 | I |
Totaal Onttrekkingen aan reserves | -100 | |
TOTAAL SALDO AFWIJKINGEN | -106 |